
資料圖片:李金華(中國政府網 陳競超 攝)
9月17日下午,2007年中央部門財務負責人審計研討會在北京懷柔舉行,李金華審計長出席並講話。參加此次會議的有近150個中央行政部門的財務負責人、25個派出局的領導和審計署相關業務司的負責同志,參會人數近200人,大會由余效明副審計長主持。
近幾年,中央部門財務負責人審計研討會每年召開一次,會議主要是借通報2006年中央預算執行情況這一契機,搭建平臺,加強各單位、各部門間的相互溝通和交流,促進預算執行工作的開展。
李金華高度評價2006年中央部門預算執行審計情況。他指出,當前我國預算執行審計主要呈現以下特點:一是各部門認真開展自查自糾。據統計,53個部門共自查相關問題500多個,涉及金額270多億元。二是從2006年審計情況來看,部門本級的違法違規問題大幅度下降,違法違規問題只佔審計發現問題的4%,加上損失浪費的問題只佔問題總額的5%左右。三是中央部門2006年度預算執行審計加強了對二、三級單位的審計調查,引起了各部門的高度重視,也引起了國務院的高度重視。四是邊審邊改,效果比較明顯。在審計過程當中,我們做到及時與有關部門溝通情況,交流信息,通過採取書面或口頭的方式告訴有關部門請他們自行糾正、及時整改。據統計,在審計期間有關部門整改的問題金額達170多億元,不少部門不僅很快地糾正問題,還制定和完善了相關規章制度,這樣可以從制度上鞏固審計整改的成果,防止年年審,年年犯。
李金華說,這些年中央各部門對審計工作的重視,對財務管理與預算執行的重視也是前所未有的。審計機關也加強與被審計單位的交流與溝通,取得了很好的效果。
關于今後的工作,李金華強調:一是要繼續堅持認真搞好自查自糾,各單位根據自身情況研究自查辦法,審計機關也可以在自查中給予一些指導。二是採取堅決的措施,防止“屢查屢犯”。各單位對已經發現和需要整改的問題,不僅要糾正,還要切實做到不再違反。對于自身主觀原因造成的,要堅決糾正,保證今後不要再發生。對于確實存在客觀原因的,可以通過法定程序加以解決,可以請有關部門來研究解決辦法,還可以先把問題理出來放一放。三是要進一步加強對各部門下屬單位的管理,逐年掌握情況,逐年檢查和督促,防止出現重大違法違規問題。現在有一些財政補貼部門、自收自支部門的管理還是比較混亂的,因此要加強對其檢查,這也是審計機關將要重點關注的問題。四是審計機關將逐步進行效益審計和審計調查。希望各部門給予審計機關支持和配合。
李金華還要求各部門加強宣傳和教育,提高對認真做好財政預算和認真執行財政預算重要性的認識,自覺地執行國家關于財政預算方面的專項規定,自覺地接受全國人大的監督,使我們的預算工作、預算執行工作一年比一年做得更好。
最後,李金華向所有與會各部門領導這些年給予審計工作的支持表示感謝,希望各單位繼續支持幫助審計機關把工作做好,歡迎各單位對審計工作中的不足與問題提出意見和建議。
49個部門單位2006年度預算執行和其他財政收支審計結果

審計署公開49個部門單位審計結果:個個有問題
審計署19日發布了對49個部門單位2006年度預算執行和其他財政收支審計結果清單,清單顯示,49個部門單位個個有問題。在以往的審計清單中少有出現的一些部門單位在資金使用中也出現了問題,如最高人民法院挪用某專項業務經費1064萬元;國家郵政局勞務工的勞動報酬49.09億元未納入工資總額。一些部門下屬機構問題嚴重,如中國民用航空總局下屬所屬首都機場集團公司挪用專項建設資金23.1億元。
審計公告10萬字詳解49部門問題資金
國家發改委向企業收取讚助費1340萬元;教育部所屬兩單位違規收費3754萬余元;人民銀行西安分行挪用公樓建設資金8598萬余元……
今天(19日)審計署發布了49個中央部門2006年預算執行情況的審計公告,與6月底李金華審計長向全國人大常委會提交的1萬多字的審計報告相比,今天近10萬字的公告更加詳盡地向公眾披露了49個中央政府部門及其所屬部門究竟有多少問題資金。
審計揭示49個部門單位6大共性問題
審計署19日發布的49個部門單位2006年度預算執行和其他財政收支審計結果顯示,套取財政資金、挪用財政資金、轉移資金、國有資產流失、違規收費、超標準建設辦公樓等,是這些部門單位在預算執行和其他財政收支中存在的共性問題。